Gerir uma creche não é um feito fácil. Como fornecedor de creches, tem de garantir a segurança e bem-estar das crianças ao seu cuidado, ao mesmo tempo que gere o lado empresarial das coisas. Um aspecto da gestão de uma creche que muitos prestadores negligenciam é o potencial para a remissão de impostos. Ao aproveitar estas oportunidades, pode poupar dinheiro nos seus impostos e reinvestir essas poupanças de novo no seu negócio. Aqui estão algumas amortizações fiscais comuns dos prestadores de serviços de creche a considerar:
1. despesas de Home Office: Se gerir a sua creche fora de casa, poderá deduzir uma parte das despesas da sua casa como uma despesa empresarial. Isto inclui coisas como aluguer, juros hipotecários, serviços públicos, e reparações.
2. Fornecimentos e Equipamento: Como fornecedor de creches, é provável que tenha de comprar muitos suprimentos e equipamento para manter o seu negócio a funcionar sem problemas. Estas despesas também podem ser deduzidas nos seus impostos. Isto inclui coisas como brinquedos, livros, material de arte, e mobiliário.
3. transporte: Se prestar serviços de transporte para as crianças ao seu cuidado, poderá deduzir os custos de combustível, manutenção e reparações no seu veículo.
4. desenvolvimento profissional: Como prestador de cuidados infantis, é importante manter-se actualizado sobre as últimas investigações e melhores práticas na sua área. Quaisquer despesas relacionadas com o desenvolvimento profissional, tais como conferências ou cursos de formação, podem ser deduzidas nos seus impostos.
É importante notar que nem todos os prestadores de cuidados infantis serão elegíveis para cada dedução de impostos. As regras e regulamentos em torno dos impostos das empresas podem ser complexas, pelo que se recomenda que consulte um profissional da área fiscal para garantir que está a tirar partido de todas as deduções disponíveis. Além disso, manter registos detalhados das despesas da sua empresa ao longo do ano tornará o processo de declaração de impostos muito mais suave.
Em conclusão, as deduções fiscais dos prestadores de creches podem ser uma forma valiosa de poupar dinheiro nos seus impostos e reinvestir essas poupanças de novo no seu negócio. Ao aproveitar estas oportunidades, pode assegurar que a sua creche funciona de forma eficiente e eficaz. Não deixe de consultar um profissional da área fiscal e manter registos detalhados das suas despesas para maximizar as suas poupanças.
Os prestadores de creches podem reclamar uma variedade de despesas sobre os seus impostos, incluindo suprimentos, equipamento, renda ou juros hipotecários, serviços públicos, seguros, e salários pagos aos empregados. Além disso, podem ser elegíveis para deduções, tais como a dedução do escritório em casa ou o método simplificado para reivindicar a utilização comercial de uma casa. É importante que os fornecedores de creches mantenham registos precisos de todas as despesas e consultem um profissional de impostos para garantir que estão a tirar partido de todas as deduções e créditos disponíveis. Devem também estar cientes de quaisquer leis ou regulamentos fiscais específicos do Estado que se possam aplicar ao seu negócio.
Sim, pode amortizar a quilometragem para a creche como dedução fiscal se estiver a utilizar o seu veículo pessoal para fins comerciais. No entanto, existem certas condições que devem ser cumpridas para poder reclamar esta dedução.
Em primeiro lugar, a creche deve ser considerada uma despesa profissional e não uma despesa pessoal. Isto significa que deve utilizar os serviços de creche para trabalhar ou realizar actividades comerciais, tais como participar em reuniões, conferências, ou eventos de rede.
Em segundo lugar, deve manter registos precisos da sua quilometragem e do objectivo das suas viagens de e para a creche. Isto inclui a data de cada viagem, os locais de início e fim, e o total de milhas percorridas.
Por último, o IRS tem regras específicas relativamente ao montante que pode pedir para as deduções de milhas. Para o ano fiscal 2021, a taxa de quilometragem padrão é de 56 cêntimos por milha para utilização profissional de um veículo.
É importante notar que se for reembolsado pelo seu empregador por estas despesas, não poderá reclamá-las como dedução nos seus impostos. Além disso, se for trabalhador independente, poderá ser elegível para deduções adicionais relacionadas com as suas despesas comerciais, incluindo custos de creche. Recomenda-se que consulte um profissional de impostos para orientação específica sobre a sua situação fiscal individual.
Os prestadores de cuidados podem ser elegíveis para amortizar certas despesas nos seus impostos, se cumprirem certos requisitos. O código fiscal permite deduções relacionadas com despesas médicas e de cuidados dependentes, e os prestadores de cuidados podem reclamar essas deduções se preencherem os critérios.
Em primeiro lugar, os cuidadores devem prestar cuidados a um dependente que não possa cuidar de si próprio devido a uma condição física ou mental. O dependente pode ser um filho, cônjuge, ou outro membro da família.
Os cuidadores podem ser capazes de deduzir despesas relacionadas com os cuidados médicos do dependente, tais como visitas médicas, medicamentos prescritos, e equipamento médico. Podem também poder deduzir despesas relacionadas com os cuidados diários do dependente, tais como alimentação, alojamento e transporte.
No entanto, o IRS tem regras específicas relativamente às despesas que podem ser deduzidas e a que percentagem. Por exemplo, os prestadores de cuidados só podem deduzir despesas médicas que excedam 7,5% do seu rendimento bruto ajustado, e só podem deduzir até $5.000 para despesas de cuidados a dependentes.
É importante que os prestadores de cuidados mantenham registos detalhados de todas as despesas relacionadas com os cuidados do dependente, assim como quaisquer recibos ou facturas. Devem também consultar um profissional de impostos ou utilizar software de preparação fiscal para assegurar que estão a reclamar todas as deduções elegíveis e que o fazem correctamente.